Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | telekomunikačné služby | 8346004369 | 8346004369 | 114.98 | EUR | 25. Marec 2024 | 22. Marec 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby | 8345979287 | 8345979287 | 12.56 | EUR | 25. Marec 2024 | 22. Marec 2024 | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Žilina | telekom. služby 02/2024 | 8345041291 | 8345041291 | 19.99 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby - 01/2024 | 8343270944 | 8343270944 | 45.19 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400192 | 8345914672 | 3.48 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Magenta Office, hovorné, pripojenie k internetu, prenájmy šnúrových telefónov | 20240465 | 1648.19 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Poprad | Mobily ZŠ, MŠT, MŠM a zabezp. syst. 02/24 | 1002400089 | 47.46 | EUR | 22. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia MK a vybudovanie cestičky pre cyklistov na Ul. Ovocná | 20220280 | 13.9 | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | ||||
Trnava | Vyjadrenie DÚR | 20230153 | 16.0 | 23. Február 2023 | 23. Február 2023 | ||||
Trnava | vyjadrenia k investičným akciám mesta Trnava na rok 2020 | 20200048 | 1000.0 | 15. Január 2020 | 15. Január 2020 | ||||
Trnava | Vyjajadrenie k existencii tlelekomunikačných vedení a rádiovýdch zariadení. | 20160378 | 24.0 | 13. Marec 2016 | 13. Marec 2016 |
Mesto | arrow_downward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Zmluva o nájme koncového zariadenia - TV Magio - ZOS Komenského 23 - dodatok | 121 | 0.0 | EUR | 02. Apríl 2014 | ||||
Nitra | mob. 0911422222 - Duchoňová Š. - Huawei Y5 | 913 | 8 | 26. Apríl 2016 | |||||
Malacky | Dodatok k zmluve o pripojení č. 037/7755387 / zmena v osobe užívateľa/. | 482 | 0.0 | EUR | 03. Október 2017 | ||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9901700355 | 9901700355 | 0.0 | EUR | 23. Október 2013 | ||||
Nitra | komunikátor - ZUŠ - mob. 0903510882 | 2146 | 48 | 16. December 2015 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - Krčnéryho 22 - č.zmluvy 9923874518 | 93 | 3 | 15. Január 2020 | |||||
Nitra | dod. -mobil 0911/878714- Samsung Galaxy S III White | 1127 | 75 | 11. Jún 2013 | |||||
Nitra | 0903225090 - Jakubčin - Nokia C5-00 | 195 | 3 | 27. Január 2012 | |||||
Nitra | mob. 0911920069 - Nokia C2-02 | 193 | 1 | 27. Január 2012 | |||||
Nitra | aktvácia SIM | 2285 | 1288 | 29. December 2011 |