Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 | 202401183 | 8346972962 | 318.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | internet+tel.hov.-2024/3-4 | 212400125 | 8346776770 | 33.6 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.03.2024 - 31.03.2024 | 202400226 | 8346808883 | 263.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Poplatky za telefónne služby za 03.2024 | 212400083 | 8346779734 | 81.5 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 03/2024 | 202401216 | 8346990266 | 4.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Mesačné platby za SIM karty za obdobie 03/2024 | 202401282 | 8346949289 | 4.64 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 03/2024 | 202401213 | 8346823760 | 78.13 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | mobilný telefón NOKIA 2220 - 0903 714 898, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 1,00 EUR, mobilný telefón NOKIA C6 0902 913 234, množ.: 1 , jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 1,00 EUR | 201100386 | 2.0 | EUR | 15. Apríl 2011 | 13. Apríl 2011 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS1100921 | 1.0 | EUR | 03. Máj 2011 | 03. Máj 2011 | |||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202300205 | EUR | 06. Marec 2023 | 06. Marec 2023 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod č. k ZoPVS mob. 0902/960669 | 2509 | 24 | 11. December 2014 | |||||
Nitra | dod. k ZoPVS mob. 0902/257221 - podnikateľ 150 - ACER Z4 | 2434 | 23 | 05. December 2014 | |||||
Nitra | Dodatok k ZoPVS - t. č. 0910/946942 - Mikulová | 2327 | 22 | 27. November 2014 | |||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Nitra | mob. 0911/658018 - Samsung S5610 METALLIC SILVERs | 2133 | 20 | 04. November 2014 | |||||
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 1020 | 0.0 | EUR | 30. Október 2014 | 31. Október 2014 | |||
Nitra | č. zml. 9911176086 - Panasonic KX TG1711 - | 2061 | 18 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | č. zml. 9911168404 - Panasonic KX-TG 1711 | 2062 | 19 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | Magio Internet - Na Vršku 4, Nitra | 1957 | 17 | 14. Október 2014 | |||||
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb evidenčné číslo Zmluvy 6.121216.00.00.100011 | 201400773 | 189.0 | EUR | 13. Október 2014 | 14. Október 2014 |