Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | internet22.12.2011-21.1.2012 | 7201051813 | 7201051813 | 23.86 | EUR | 01. Február 2012 | 22. Január 2012 | ||
Žilina | paušal podľa seba 3 | 7200454829 | 7200454829 | 20.16 | EUR | 02. Február 2012 | 15. Január 2012 | ||
Malacky | GSM brána 1/12 | 20120064 | 234.02 | EUR | 02. Február 2012 | ||||
Levice | pevné linky obd. 01/2012 | 201200393 | 4735179381 | 112.06 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levoča | fa za 01/2012 Položky: fa za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 86.12 Eur, | 216/2012 | 7735177311 | 86.12 | EUR | 03. Február 2012 | |||
Levice | fak. za telefón MŠ 01/2012 | 201200403 | 1735179360 | 506.18 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | mob. tel. NOKIA C5 - Ing. Kolčárová | 201200325 | 5007363832 | 1.0 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levoča | fa za 01/2012 Položky: fa za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 367.74 Eur, | 215/2012 | 3735177298 | 367.74 | EUR | 03. Február 2012 | |||
Levice | telefon | 211200016 | 4735093209 | 72.12 | EUR | 03. Február 2012 | nezaplatené | ||
Levice | mob. tel. NOKIA C5 - Ing. Kolčárová | 201200325 | 5007363832 | 1.0 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202300205 | EUR | 06. Marec 2023 | 06. Marec 2023 | ||||
Nitra | Chodník Trnavská --pokračovanie, množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR | 20131032 | 60.0 | EUR | 21. August 2013 | 21. August 2013 | |||
Trenčín | objednávame si u Vás vytýčenie Vaších sietí na inv.akciu "Križovatka M.Bela a Gen.Svobodu", množ.: 1 ks, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR | 1400000598 | 100.0 | EUR | 12. September 2014 | 08. September 2014 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 201200474 | 09. Jún 2012 | 10. Jún 2012 | |||||
Prešov | Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 201200480 | 09. Jún 2012 | 10. Jún 2012 | |||||
Prešov | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 201900730 | 27. August 2019 | 28. August 2019 | |||||
Prešov | Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb | 202100765 | 06. August 2021 | 07. August 2021 |