Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | mobilný internet za 03/2024 | 202401220 | 8346859736 | 12.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | fa za internet a pevne linky 3 2024 | 2024041 | 8346940684 | 81.38 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 04/2024 MŠ | 202401210 | 8346948990 | 515.92 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. SMS parkovanie 3/2024 | 202401217 | 8346973033 | 52.8 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400095 | 8346986759 | 78.74 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za Internet + ISDN za obdobie 03/2024 | 202401186 | 8346779104 | 53.86 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.03.2024 - 31.03.2024 | 202400226 | 8346808883 | 263.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 | 202401183 | 8346972962 | 318.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené |
Mesto | arrow_downward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Kniežaťa Pribinu, množ.: 1 , jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR | 20191265 | 48.0 | EUR | 10. Júl 2019 | 10. Júl 2019 | |||
Trenčín | ZŚ Kubranská - inžiniering - multifunkčné ihrisko - vyjadrenie o existencii vedení, množ.: 1 , jedn. cena: 25,0000 EUR, spolu: 25,00 EUR | 2017000831 | 25.0 | EUR | 21. August 2017 | 16. August 2017 | |||
Nitra | ZŠ Nábrežie Mládeže, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20191480 | 54.0 | EUR | 13. August 2019 | 13. August 2019 | |||
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | mob. č. 0911416020 | 709 | 22 | 02. Apríl 2015 | |||||
Nitra | sim karta t.č. 0911/590297- 0942102180011325737 | 69 | 1 | 15. Január 2013 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - p. Otott - 0904296085 | 137 | 11 | 20. Január 2020 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - Pult CO - Registratúrne stredisko | 2717 | 75 | 12. December 2019 | |||||
Prešov | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 201900177 | 01. Marec 2019 | 02. Marec 2019 | |||||
Nitra | Bez názvu | 1706 | 1 | 08. Júl 2016 | |||||
Prešov | Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 201700257 | 31. Marec 2017 | 01. Apríl 2017 | |||||
Nitra | mob. 0903394032 - Ing. Keselyová - zmena pôvodného programu | 1372 | 43 | 29. Júl 2015 | |||||
Nitra | Dodatok k ZoPVS -mob. 0911/990250 - podnikateľ 90- Samsung S5611 | 136 | 4 | 04. Február 2015 | |||||
Nitra | poskytovanie verejných služieb, t.č. 0911195671 | 1540 | 63 | 19. August 2014 |