Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za čistiace prostriedky - 20190198 | 201900785 | 503.57 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Žilina | toaletný papier | 201900876 | 201900876 | 61.44 | EUR | 04. Marec 2019 | 28. Február 2019 | ||
Nitra | za tovar - 20190093 | 201900495 | 1197.22 | EUR | 26. Február 2019 | ||||
Nitra | čistiace prostriedky - 20190034 | 201900503 | 90.35 | EUR | 19. Február 2019 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky - KP, soľ tabletová ZŠ | 201900611 | 311.89 | EUR | 14. Február 2019 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20190035 | 201900425 | 306.4 | EUR | 14. Február 2019 | ||||
Nitra | za čistiace prostriedky - Útulok Štúrova 55, Nitra - 786/2018 | 201900337 | 555.06 | EUR | 06. Február 2019 | ||||
Nitra | za čistiace a hygienické potreby ( Mestská tržnica ) - 786/2018, 20190120 | 201900424 | 516.46 | EUR | 05. Február 2019 | ||||
Pezinok | Hygienické potreby | 201900246 | 549.0 | EUR | 29. Január 2019 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky - ZŠ | 201900161 | 146.3 | EUR | 22. Január 2019 |
Mesto | Názov | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Predmetom dohody je dodávanie čistiacich a leštiacich predmetov, toaletného papiera a uterákov pre potreby MsP. Cena predmetu dohody vrátane DPH je 13.999,-€. Zverejnené 28.2.2019. | MAGTS1900016 | 13999.0 | EUR | 19. Marec 2019 | ||||
Bratislava | Dohoda je zverejnená dňa 16.7.2021. | MAGTS2100162 | 25990.0 | EUR | 10. August 2021 |