Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za čistiace prostriedky - 20190198 | 201900785 | 503.57 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Žilina | toaletný papier | 201900876 | 201900876 | 61.44 | EUR | 04. Marec 2019 | 28. Február 2019 | ||
Nitra | za tovar - 20190093 | 201900495 | 1197.22 | EUR | 26. Február 2019 | ||||
Nitra | čistiace prostriedky - 20190034 | 201900503 | 90.35 | EUR | 19. Február 2019 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky - KP, soľ tabletová ZŠ | 201900611 | 311.89 | EUR | 14. Február 2019 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20190035 | 201900425 | 306.4 | EUR | 14. Február 2019 | ||||
Nitra | za čistiace prostriedky - Útulok Štúrova 55, Nitra - 786/2018 | 201900337 | 555.06 | EUR | 06. Február 2019 | ||||
Nitra | za čistiace a hygienické potreby ( Mestská tržnica ) - 786/2018, 20190120 | 201900424 | 516.46 | EUR | 05. Február 2019 | ||||
Pezinok | Hygienické potreby | 201900246 | 549.0 | EUR | 29. Január 2019 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky - ZŠ | 201900161 | 146.3 | EUR | 22. Január 2019 |
Mesto | arrow_downward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Čistiace potreby január 2019 , nakúpené cez EKS, 16.01.2019 zverejnené v CRZ | 2 | 549.0 | EUR | 16. Január 2019 | ||||
Pezinok | Kupna zmluva_c. Z20243260_Z_čistiace potreby | 322 | 3980.0 | EUR | 13. Máj 2024 |