Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024 | 190347590 | 1828.08 | EUR | 28. Jún 2024 | nezaplatené | |||
Bratislava | Papier kop. biely | 1230010616 | 86.4 | EUR | 14. December 2023 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Potvrdenka s juxtou, množ.: 1 ks, jedn. cena: 131,0000 EUR, spolu: 131,00 EUR | 20190111 | 131.0 | EUR | 12. Február 2019 | 11. Február 2019 |