Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | kancel.potreby | 190347957 | 190347957 | 1029.26 | EUR | 03. Júl 2024 | 28. Jún 2024 | ||
Prešov | -hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024 | 190347904 | 1926.89 | EUR | 03. Júl 2024 | nezaplatené | |||
Prešov | hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024 | 190347590 | 1828.08 | EUR | 28. Jún 2024 | nezaplatené | |||
Trnava | kancelársky materiál | 1207 | 292.5 | 27. Jún 2024 | |||||
Trnava | kancelársky materiál | 1208 | 74.08 | 27. Jún 2024 | |||||
Trnava | kancelársky materiál | 1156 | 4574.81 | 18. Jún 2024 | |||||
Trnava | kancelársky papier | 1032 | 1864.0 | 06. Jún 2024 | |||||
Levice | potreby pre žiakov z UA | 212400192 | 190346715 | 220.73 | EUR | 03. Jún 2024 | zaplatené | ||
Trnava | kancelárske potreby | 0978 | 155.78 | 31. Máj 2024 | |||||
Žilina | kancelárske potreby | 190346513 | 190346513 | 407.02 | EUR | 30. Máj 2024 | 29. Máj 2024 |