Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Hronská - zaloha EE 1/11 | 201100135 | 7220327317 | 115.39 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 1/11 | 201100139 | 7220327086 | 52.24 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Horša 54 - zaloha EE 1/11 | 201100141 | 7220327084 | 50.96 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | kpt.Nalepku - zaloha EE 1/11 | 201100149 | 7220328243 | 21.02 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.R.Stefanika, D.smutku - zaloha EE 1/11 + MŠ | 201100151 | 7220326234 | 3068.33 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | MsPo - zaloha EE 1/11 | 201100152 | 7220326237 | 1769.1 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Cankov 48,98 - zaloha EE 1/11 | 201100140 | 7220327085 | 80.45 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za spotrebu el. energie | 7240267820 | 855.51 | EUR | 20. Január 2011 | ||||
Levice | VO v PP 01/2011 | 201100136 | 7220327247 | 304.96 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Bottu 1 - zaloha EE 1/11 | 201100130 | 7220327368 | 46.04 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené |