Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | 201100933 | 7240289365 | 25.49 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | |||
Levice | MsU, KD Priat., MsPo - EE záloha 03/2011 | 201100928 | 7240289364 | 1769.93 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 3/11 | 201100904 | 7240290497 | 52.38 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.Kiar - zaloha EE 3/11 | 201100914 | 7240290494 | 227.34 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | kpt.Nalepku, kino Slovan - zaloha EE 3/11 | 201100922 | 7240292046 | 154.85 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | Hronska - zaloha EE 3/11 | 201100909 | 7240290902 | 115.67 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | Trio - zaloha EE 3/11 | 201100925 | 7240292102 | 34.37 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.R.Stefanika - zaloha EE 3/11 | 201100911 | 7240290490 | 433.2 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 - zaloha EE 3/11 | 201100903 | 7240291680 | 50.4 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 3/11 | 201100921 | 7240292040 | 27.72 | EUR | 14. Marec 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodávka elektrickej energie do verejného osvetlenia na ul. Dona Sandtnera | 372 | 0.0 | EUR | 22. November 2012 | ||||
Trnava | Dodávka elektrickej energie (MPaTP) Číslo odberného miesta 3110005865 | 1140 | 14. December 2011 | ||||||
Trenčín | Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo 1197/19 | 28 | 0.0 | 01. Október 2019 | 16. September 2019 |