Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | za dodávku potravín pre ŠJ Volgogradská | 530203634 | 200.22 | EUR | 29. Február 2012 | zaplatené | |||
Levice | potraviny | 201200691 | 230205531 | 14.94 | EUR | 29. Február 2012 | zaplatené | ||
Prešov | za dodávku potravín pre ŠJ Bratislavská | 530203152 | 194.71 | EUR | 29. Február 2012 | zaplatené | |||
Levice | potraviny | 201200655 | 230205566 | 35.59 | EUR | 29. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200654 | 230205562 | 137.13 | EUR | 29. Február 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar -potraviny pre MŠ | 234201931 | 112.25 | EUR | 05. Marec 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ | 234201664 | 124.65 | EUR | 05. Marec 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar -potraviny pre MŠ | 234201385 | 52.03 | EUR | 05. Marec 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar -potraviny pre MŠ | 234201303 | 85.71 | EUR | 05. Marec 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ | 234201492 | 83.11 | EUR | 05. Marec 2012 |