Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | jedálne kupóny | 119033134 | 19280.64 | EUR | 08. Apríl 2019 | ||||
Poprad | vyúčtovanie za dodávky a distribúciu elektriny pre MsÚ Poprad, VÚH Aréna, Ľadovú plochu a verejné osvetlenie za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 | 20190633 | 22774.92 | EUR | 02. Apríl 2019 | ||||
Košice | Jedálne kupóny | 201901022 | 119032299 | 20139.14 | EUR | 31. Marec 2019 | 25. Marec 2019 | ||
Košice | Jedálne kupóny | 201901022 | 119032299 | 20139.14 | EUR | 31. Marec 2019 | 25. Marec 2019 | ||
Košice | Jedálne kupóny | 201901022 | 119032299 | 20139.14 | EUR | 31. Marec 2019 | 25. Marec 2019 | ||
Levice | nákup jedálnych kupónov na 4/2019 | 201900211 | 1119002710 | 2004.0 | EUR | 29. Marec 2019 | zaplatené | ||
Levice | stravne listky | 211900032 | 7901028250 | 263.94 | EUR | 28. Marec 2019 | zaplatené | ||
Nitra | za darčekové poukážky - Deň učiteľov - 20190404 | 219000388 | 1012.14 | EUR | 26. Marec 2019 | ||||
Levice | nákup jedálnych kupónov na 4/2019 | 201900201 | 7911001703 | 0.0 | EUR | 26. Marec 2019 | zaplatené | ||
Nitra | za jedálne kupóny - SMS | 119026606 | 9861.54 | EUR | 26. Marec 2019 |