Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vyúčtovanie zmluvy k 10/2018 K 39477/8 | 201803395 | 2182426149 | 54.83 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ k 10/2018 K 36382 /OVP-kop. | 201803393 | 2182426146 | 611.89 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy k 10/2018 K 39477/8 | 201803395 | 2182426149 | 54.83 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ k 10/2018 K33706 /matr. | 201803394 | 2182426145 | 6.37 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy k 10/2018 K 36383/UP | 201803392 | 2182426147 | 5.94 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie SMZ k 10/2018 K 36382 /OVP-kop. | 201803393 | 2182426146 | 611.89 | EUR | 23. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102637 zariadenie K34357 za 10/2018 | 211800277 | 2182426301 | 307.73 | EUR | 19. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy | 211800271 | 2182426295 | 193.2 | EUR | 18. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102641 zariadenie K34356 za 10/2018 | 211800278 | 2182426302 | 602.59 | EUR | 18. Október 2018 | zaplatené | ||
Trenčín | vyúčt.kopírky - vyúčt.07-09/2018 | 2182422456 | 184.46 | EUR | 17. Október 2018 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Zmluva o nájme a poskytovaní služieb | 97 | 0.0 | EUR | 20. December 2019 | ||||
Levice | zmluva o poskytovaní služieb | 50 | 0.0 | EUR | 02. Marec 2011 | ||||
Poprad | Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme a poskytovaní služieb č. 5003477 | 70 | 0.0 | EUR | 01. Október 2019 |