Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | poplatok pevná linka TSP 02/2024 | 202400813 | 8345031918 | 78.11 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefón | 212400059 | 8345188183 | 78.74 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 02/2024 | 202400860 | 8345076047 | 122.29 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil TSP 02/2024 | 202400810 | 8345174742 | 1134.07 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 02/2024 | 202400921 | 8345175035 | 308.4 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.+internet-2024/2-3 | 212400076 | 8344980907 | 77.57 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | pevná linka a internet DC 02/2024 | 202400814 | 8345076294 | 1935.96 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon | 212400041 | 8345145264 | 38.5 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 03/2024 MŠ | 202400861 | 8345153433 | 497.44 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0224 | 212400035 | 8345076578 | 44.58 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |