Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Telefón ZŠ, ŚJ 02/24 | 1002400084 | 39.79 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Poprad | Telefón MŠM 02/24 | 1002400083 | 16.49 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Poprad | Telefón ŠJM 02/24 | 1002400082 | 18.47 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekom. služby 02/2024 | 8345041291 | 8345041291 | 19.99 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Levice | telefon | 212400056 | 8346020504 | 24.0 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8346005394 | 8346005394 | 94.67 | EUR | 25. Marec 2024 | 22. Marec 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby | 8345979287 | 8345979287 | 12.56 | EUR | 25. Marec 2024 | 22. Marec 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby | 8346004369 | 8346004369 | 114.98 | EUR | 25. Marec 2024 | 22. Marec 2024 |
arrow_upward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenia k PD DUR | 20240598 | 16.0 | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k DSPaR | 20240612 | 16.0 | 30. Júl 2024 | 30. Júl 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 2 | 0.0 | 31. Január 2018 | 31. Január 2018 | ||||
Trenčín | Dohoda o zrušení Zmluvy na úhradu dodávky energií č. 0220170346 zo dňa 28.12.2017 | 1357 | 0.0 | 19. September 2019 | 20. September 2019 | ||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8 | 0.0 | 27. August 2019 | 09. August 2019 | ||||
Trenčín | Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 4 | 0.0 | 14. Júl 2017 | 13. Júl 2017 | ||||
Trenčín | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb (RÁMCOVEJ DOHODE) | 115 | 0.0 | 23. Február 2015 | 26. Február 2015 |