Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Služby pevnej siete 01/2024 | 8343337856 | 8343337856 | 45.62 | EUR | 13. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | 8341634801 | 8341634801 | 43.01 | EUR | 13. Marec 2024 | 01. Január 2024 | |||
Žilina | Služby mobil. siete 01/2024 | 8343476914 | 8343476914 | 50.99 | EUR | 13. Marec 2024 | 08. Február 2024 | ||
Poprad | Fa za telefón ZŠ | 202400183 | 42.6 | EUR | 13. Marec 2024 | ||||
Žilina | pevná linka | 8343286760 | 8343286760 | 57.1 | EUR | 13. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | telelefón - zš | 8345376928 | 8345376928 | 52.98 | EUR | 13. Marec 2024 | 08. Marec 2024 | ||
Žilina | 8341634881 | 8341634881 | 69.96 | EUR | 13. Marec 2024 | 01. Január 2024 | |||
Poprad | Fa za telefón ZŠ | 202400185 | 18.84 | EUR | 13. Marec 2024 | ||||
Poprad | NFA 2024 0462 telekomunikačné služby - výťahy, Ul. Rázusova 3824/20,22,24, Poprad v mesiaci február 2024 v zmysle zmluvy č. TP 0257747, N.č. 43/2003 | 20240462 | 42.92 | EUR | 14. Marec 2024 | ||||
Trenčín | mobilný telefón 01/2024 | 8343278057 | 240.66 | EUR | 14. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | mobilné telefóny | OTS2003596 | 3663.0 | EUR | 07. December 2020 | 07. December 2020 | |||
Bratislava | Internetové pripojenie na lokalite Rudnayovo námestie 4 | OTS2000491 | 347.9 | EUR | 24. Január 2020 | 24. Január 2020 | |||
Bratislava | internet v lokalite Hradská 2B MČ Vrakuňa | OTS2001285 | 429.36 | EUR | 15. Apríl 2020 | 15. Apríl 2020 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS2001550 | 158.0 | EUR | 15. Máj 2020 | 15. Máj 2020 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS2001593 | 158.0 | EUR | 20. Máj 2020 | 20. Máj 2020 | |||
Nitra | ZŠ Kniežaťa Pribinu, množ.: 1 , jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR | 20191265 | 48.0 | EUR | 10. Júl 2019 | 10. Júl 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 2 | 0.0 | 31. Január 2018 | 31. Január 2018 | ||||
Trenčín | Dohoda o zrušení Zmluvy na úhradu dodávky energií č. 0220170346 zo dňa 28.12.2017 | 1357 | 0.0 | 19. September 2019 | 20. September 2019 | ||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8 | 0.0 | 27. August 2019 | 09. August 2019 | ||||
Trenčín | Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 4 | 0.0 | 14. Júl 2017 | 13. Júl 2017 | ||||
Trenčín | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb (RÁMCOVEJ DOHODE) | 115 | 0.0 | 23. Február 2015 | 26. Február 2015 |