Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Telefón - mobilná sieť - 05/2024 | 24010140 | 21.96 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | fa za intrérnet a pevne linky 6 2024 | 2024083 | 8352315674 | 81.48 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za SIM karty za obdobie 06/2024 | 202402227 | 8352318476 | 27.68 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby za máj 2024 | 8350444424 | 8350444424 | 54.41 | EUR | 01. Júl 2024 | 01. Jún 2024 | ||
Levice | poplatok mobil KC 06/2024 | 202402285 | 8352366467 | 4.8 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tel. poplatky a internet 06/2024 | 202402273 | 8352251406 | 1898.46 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 6/2024 | 202402274 | 8352361324 | 1430.03 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 06/2024 | 202402276 | 8352205601 | 76.8 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Levice | mobilný inernet za 06/2024 | 202402280 | 8352258205 | 12.0 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2024/6-7 | 212400264 | 8352153374 | 17.99 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | mobilné telefóny | OTS2003596 | 3663.0 | EUR | 07. December 2020 | 07. December 2020 | |||
Bratislava | Internetové pripojenie na lokalite Rudnayovo námestie 4 | OTS2000491 | 347.9 | EUR | 24. Január 2020 | 24. Január 2020 | |||
Bratislava | internet v lokalite Hradská 2B MČ Vrakuňa | OTS2001285 | 429.36 | EUR | 15. Apríl 2020 | 15. Apríl 2020 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS2001550 | 158.0 | EUR | 15. Máj 2020 | 15. Máj 2020 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS2001593 | 158.0 | EUR | 20. Máj 2020 | 20. Máj 2020 | |||
Nitra | ZŠ Kniežaťa Pribinu, množ.: 1 , jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR | 20191265 | 48.0 | EUR | 10. Júl 2019 | 10. Júl 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 2 | 0.0 | 31. Január 2018 | 31. Január 2018 | ||||
Trenčín | Dohoda o zrušení Zmluvy na úhradu dodávky energií č. 0220170346 zo dňa 28.12.2017 | 1357 | 0.0 | 19. September 2019 | 20. September 2019 | ||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8 | 0.0 | 27. August 2019 | 09. August 2019 | ||||
Trenčín | Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 4 | 0.0 | 14. Júl 2017 | 13. Júl 2017 | ||||
Trenčín | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb (RÁMCOVEJ DOHODE) | 115 | 0.0 | 23. Február 2015 | 26. Február 2015 |