Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | telefonne hovory | 8343356274 | 8343356274 | 115.02 | EUR | 26. Február 2024 | 01. Február 2024 | ||
Poprad | Pevná linka | 202400021 | 13.2 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Pezinok | vytýčenie telekom. vedenia na Mladoboleslavskej | 6622400790 | 48.0 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Žilina | telekom. služby | 8344209654 | 8344209654 | 122.0 | EUR | 23. Február 2024 | 22. Február 2024 | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.1.-21.2.2024 služby mobilnej siete 0903 237 037 | 202400126 | 8344119610 | 48.86 | EUR | 22. Február 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | fa za telek.služby 01/2024 | 202400014 | 60.18 | EUR | 22. Február 2024 | ||||
Levice | Faktúra za obdobie 22.1.-21.2.2024 služby mobilnej siete 0903 237 037 | 202400126 | 8344119610 | 48.86 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.1.-21.2.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400125 | 8344119540 | 3.48 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400026 | 8344222747 | 24.0 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené | ||
Poprad | fa za telek.služby 01/2024 | 202400013 | 34.8 | EUR | 22. Február 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 |