Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za Internet + ISDN za obdobie 06/2024 | 202402225 | 8352155852 | 53.86 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | internet MŠ 1, telefón MŠ 1, MŠ 2 | 1002400254 | 106.42 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Poprad | mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | 1002400248 | 150.46 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Trenčín | telefóny - Voľby do EP 2024 | 2901442435 | 56.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400096 | 8352238165 | 73.13 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Poprad | Telefón | 202400168 | 117.72 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.06.2024 - 30.06.2024 | 202400452 | 8352187104 | 275.7 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon | 212400164 | 8352319427 | 34.5 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Telefón | 202400167 | 32.18 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Poprad | telefón ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | 1002400247 | 104.0 | EUR | 01. Júl 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | webdispečink, množ.: 1 , jedn. cena: 4 622,0400 EUR, spolu: 4 622,04 EUR | 20170146 | 4622.04 | EUR | 27. Január 2017 | 27. Január 2017 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Nitra | GPS, množ.: 1 , jedn. cena: 5 956,5600 EUR, spolu: 5 956,56 EUR | 20161996 | 5956.56 | EUR | 09. November 2016 | 09. November 2016 | |||
Pezinok | Zmena účelu využitia výmenníkovej stanice na zariadenie OV - Denné centrum, Pezinok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 20,00 EUR | 20240153 | 20.0 | EUR | 11. Marec 2024 | 11. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | komunikátor - výťahy 0903/510811 | 2137 | 46 | 15. December 2015 | |||||
Nitra | Ing. Némová - 0910/265351 - podnikateľ 150 - Samsung Galaxy Core Prime | 505 | 3 | 19. Február 2016 |