Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefon 0624 | 212400129 | 8352464957 | 37.0 | EUR | 07. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Trenčín | telefóny 06/2024 - pevná sieť | 8352356276 | 43.72 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Žilina | telekomunikačné služby od 08.05.2024 do 07.06.2024 | 8350855901 | 8350855901 | 23.4 | EUR | 08. Júl 2024 | 08. Jún 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby za máj 2024 | 8350428205 | 8350428205 | 65.75 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Jún 2024 | ||
Žilina | telefón za 6/2024 | 8352392260 | 8352392260 | 941.22 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Žilina | Poplatky za služby/tovar - internet Zvolenská | 8352358560 | 8352358560 | 43.02 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Trenčín | telefóny 6/2024 | 8352252328 | 2153.72 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Žilina | pevná linka | 8352254276 | 8352254276 | 57.96 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Poprad | mobil | 202400545 | 67.28 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Žilina | Služby pevnej siete 05/2024 | 8350584191 | 8350584191 | 79.34 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Jún 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Dodanie dokopy 22ks vedier farby určenej na vymaľovanie oplotenia P+R parkovísk. | OTS2200977 | 489.6 | EUR | 02. Marec 2022 | 02. Marec 2022 | |||
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 257 | 0.0 | EUR | 30. Júl 2018 | ||||
Žilina | parc.č. 6601/2 a parc.č. 6589/1 | 220160278 | 94.0 | EUR | 12. Január 2017 | ||||
Nitra | Dod. k ZoP č. mob. 0903/217967 - Fajčík - Nokia Asha 302podnikateľ 150 | 1489 | 22 | 11. Jún 2012 | |||||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TV Magio ZOS Komenského 23 | 178 | 0.0 | EUR | 29. Apríl 2016 | ||||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Biznis linka 200 | 32 | 0.0 | EUR | 17. Február 2016 |