Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Telekomunikačné služby | 8338111761 | 8338111761 | 109.91 | EUR | 10. November 2023 | 08. November 2023 | ||
Trenčín | Telekomunikačné služby | 8337916304 | 103.73 | EUR | 10. November 2023 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8336055408 | 8336055408 | 75.78 | EUR | 10. November 2023 | 01. Október 2023 | ||
Prešov | služby pevnej siete za 11/2023 | 8337980758 | 495.55 | EUR | 10. November 2023 | nezaplatené | |||
Bratislava | Poplatky za služby/tovar 10/2023 | 1230009045 | 4746.56 | EUR | 10. November 2023 | 08. November 2023 | |||
Prešov | služby pevnej siete za 11/2023 | 8337980758 | 495.55 | EUR | 10. November 2023 | zaplatené | |||
Prešov | služby pevnej siete za 11/2023 | 8338028118 | 24.4 | EUR | 10. November 2023 | zaplatené | |||
Žilina | telefón - zš | 8338215101 | 8338215101 | 52.98 | EUR | 10. November 2023 | 08. November 2023 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8336364650 | 8336364650 | 54.0 | EUR | 10. November 2023 | 08. Október 2023 | ||
Bratislava | Poplatky za služby/tovar 10/2023 | 1230009047 | 619.92 | EUR | 10. November 2023 | 08. November 2023 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201500868 | EUR | 20. Október 2015 | 15. Október 2015 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Ing. Danišová - 0902960662 | 1009 | 11 | 03. Máj 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |