Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Telefón - mobilná sieť - 09/2022 | 22010245 | 21.96 | EUR | 08. November 2022 | ||||
Žilina | telekom. služby 10/2022 | 8316437855 | 8316437855 | 45.91 | EUR | 08. November 2022 | 01. November 2022 | ||
Trenčín | telefóny 10/2022 - pevná sieť | 8316613313 | 43.72 | EUR | 08. November 2022 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8316643781 | 8316643781 | 81.86 | EUR | 08. November 2022 | 01. November 2022 | ||
Trenčín | telefóny,internet 10/2022 | 8316536557 | 209.63 | EUR | 08. November 2022 | ||||
Žilina | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská | 8316615949 | 8316615949 | 45.1 | EUR | 08. November 2022 | 01. November 2022 | ||
Levice | telefon 1022 | 212200167 | 8316680408 | 39.49 | EUR | 08. November 2022 | zaplatené | ||
Trenčín | telefóny,internet 10/2022 | 8316536450 | 154.5 | EUR | 08. November 2022 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8314749614 | 8314749614 | 34.52 | EUR | 08. November 2022 | 01. Október 2022 | ||
Levice | Internet, hovory | 212200163 | 1022713001 | 74.1 | EUR | 08. November 2022 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | Vyjajadrenie k existencii tlelekomunikačných vedení a rádiovýdch zariadení. | 20160378 | 24.0 | 13. Marec 2016 | 13. Marec 2016 | ||||
Trnava | vyjadrenie k PD "Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú - DVOR 2" | 20220024 | 13.9 | 14. Január 2022 | 14. Január 2022 | ||||
Trnava | vyjadrenie k projektovej dokumentácii "ZŠ s MŠ I. Krasku - novostavba telocvične" | 20210372 | 13.9 | 21. Máj 2021 | 21. Máj 2021 | ||||
Trnava | vyjadrenie k RP | 20220419 | 13.9 | 17. Máj 2022 | 17. Máj 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | komunikátor - výťahy 0903/510811 | 2137 | 46 | 15. December 2015 | |||||
Nitra | Ing. Némová - 0910/265351 - podnikateľ 150 - Samsung Galaxy Core Prime | 505 | 3 | 19. Február 2016 |