Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Poplatky za telekomunikačné služby | 212400184 | 8352157849 | 81.17 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Poplatky za telekomunikačné služby | 212400184 | 8352157849 | 81.17 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0624 | 212400127 | 8352251730 | 45.58 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400182 | 8352365416 | 74.8 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Trenčín | telefóny - Voľby do EP 2024 | 2901442435 | 56.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Poprad | Telefón + internet - pevná sieť - 05/2024 | 24010136 | 168.61 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | Poplatok za internetové napojenie PCO v MČ za mesiac 06/2024 | 202402278 | 8352361789 | 19.2 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 06/2024 | 202402224 | 8352312970 | 52.09 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za Internet + ISDN za obdobie 06/2024 | 202402225 | 8352155852 | 53.86 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Poprad | mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | 1002400248 | 150.46 | EUR | 01. Júl 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb ev.č. 2030184608-Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38, | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Telekomunikačná prípojka pre objekt MŠ Dobšinského 2885 Nitra | 111 | 3 | 1.0 | EUR | 18. Marec 2021 | |||
Nitra | GPS - Správa mestských služieb | 2865 | 80 | 20. December 2019 | |||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní Služby SMS Direct | 769 | 91.38 | EUR | 12. Júl 2019 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 363 | 0.0 | EUR | 02. Máj 2019 |