Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670179 | 31.15 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Prešov | -telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670190 | 656.74 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Trenčín | Služby telekomunikácii 10/2022 | 8316495219 | 96.9 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Prešov | telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670174 | 15.1 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Prešov | telekomunikačné služby pevnej siete za 10/2022 | 8316670179 | 31.15 | EUR | 11. November 2022 | zaplatené | |||
Trenčín | mob. 10/22 rozpis, ZŠ | 831496023 | 151.7 | EUR | 11. November 2022 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8314807600 | 8314807600 | 41.06 | EUR | 14. November 2022 | 01. Október 2022 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8316676329 | 8316676329 | 109.91 | EUR | 14. November 2022 | 08. November 2022 | ||
Bratislava | poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 10/2022 | 1220009286 | 373.24 | EUR | 14. November 2022 | 09. November 2022 | |||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8315125222 | 8315125222 | 49.0 | EUR | 14. November 2022 | 15. Október 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Pezinok | Vytýčenie sietí na Potočnej ulici v Pezinku, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20110507 | EUR | 11. November 2011 | 10. November 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Ing. Danišová - 0902960662 | 1009 | 11 | 03. Máj 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |