Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefon 0624 | 212400127 | 8352251730 | 45.58 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | SMS parkovanie 6/2024 | 202402286 | 8352361762 | 52.8 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 06/2024: MŠ Sládkovičova | 83517763 | 9.6 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | |||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 06/2024 | 202402226 | 8352361696 | 318.0 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 06/2024 | 202402285 | 8352366467 | 4.8 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefón OS 06/2024 | 202402277 | 8352251643 | 21.14 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 06/2024: MŠ Sládkovičova | 83517763 | 9.6 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | |||
Levice | SMS parkovanie 6/2024 | 202402286 | 8352361762 | 52.8 | EUR | 01. Júl 2024 | zaplatené | ||
Poprad | internet MŠ 1, telefón MŠ 1, MŠ 2 | 1002400254 | 106.42 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | FINGERA internet 07/2024 | 202402275 | 8352251087 | 124.19 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 257 | 0.0 | EUR | 30. Júl 2018 | ||||
Žilina | parc.č. 6601/2 a parc.č. 6589/1 | 220160278 | 94.0 | EUR | 12. Január 2017 | ||||
Nitra | Dod. k ZoP č. mob. 0903/217967 - Fajčík - Nokia Asha 302podnikateľ 150 | 1489 | 22 | 11. Jún 2012 | |||||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TV Magio ZOS Komenského 23 | 178 | 0.0 | EUR | 29. Apríl 2016 | ||||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Biznis linka 200 | 32 | 0.0 | EUR | 17. Február 2016 |