Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | sl. mobily obd. 22.01.2011 - 21.02.2011 | 201100846 | 7101857885 | 87.61 | EUR | 09. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | pevné linky obd. 02/2011 | 201100858 | 1724080570 | 110.15 | EUR | 09. Marec 2011 | zaplatené | ||
Bratislava | poplatky za telefóny | 29298297 | 3724077385 | 110.94 | EUR | 09. Marec 2011 | |||
Levice | kpt.Nalepku - vyučt.telefon 2/11 | 201100859 | 7724080464 | 15.02 | EUR | 09. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Tekovská 02/2011 | 201100856 | 7724080505 | 68.03 | EUR | 09. Marec 2011 | zaplatené | ||
Malacky | GSM brána-22.1.-21.2.2011 | 20110188 | 322.37 | EUR | 09. Marec 2011 | ||||
Nitra | za telefóny | 7101555025 | 2151.25 | EUR | 07. Marec 2011 | ||||
Bratislava | Mobily NOKIA | 29220952 | 5007192411 | 2.99 | EUR | 07. Marec 2011 | |||
Košice | Hlas.služby 1/2011 | 201100439 | 8723069492 | 26.03 | EUR | 06. Marec 2011 | 30. Január 2011 | ||
Košice | Hlasové služby 1/2011 Herl. | 201100440 | 4723069489 | 76.0 | EUR | 06. Marec 2011 | 30. Január 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Dod. k ZoP č. mob. 0903/217967 - Fajčík - Nokia Asha 302podnikateľ 150 | 1489 | 22 | 11. Jún 2012 | |||||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TV Magio ZOS Komenského 23 | 178 | 0.0 | EUR | 29. Apríl 2016 | ||||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Biznis linka 200 | 32 | 0.0 | EUR | 17. Február 2016 | ||||
Nitra | volacie programy - skupina 2 | 1246 | 62 | 23. Jún 2021 | |||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202120890-Z | 1297 | 108299.0 | EUR | 11. November 2021 |