Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | poplatky za telefóny | 34650857 | 8735176548 | 226.56 | EUR | 08. Február 2012 | |||
Trnava | telekom.služby | 184 | 24.55 | 07. Február 2012 | |||||
Žilina | služby pevnej linky za 1/2012 | 3735176677 | 3735176677 | 51.42 | EUR | 07. Február 2012 | 03. Február 2012 | ||
Nitra | faktúra za telefón | 7200515773 | 79.58 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Nitra | faktúra za telefón | 7200500552 | 11.92 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Nitra | faktúra za telefón | 7200500553 | 2205.07 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Nitra | faktúra za telefón | 7200500551 | 32.99 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Bratislava | post ht. desires,... | 34639452 | 5007361992 | 447.04 | EUR | 06. Február 2012 | |||
Nitra | faktúra za telefón | 7200500555 | 112.7 | EUR | 06. Február 2012 | ||||
Levoča | fa za 01/2012 Položky: fa za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 367.74 Eur, | 215/2012 | 3735177298 | 367.74 | EUR | 03. Február 2012 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb ev.č. 2030184608-Denné centrum, ul. A. Kmeťa č. 38, | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Telekomunikačná prípojka pre objekt MŠ Dobšinského 2885 Nitra | 111 | 3 | 1.0 | EUR | 18. Marec 2021 | |||
Nitra | GPS - Správa mestských služieb | 2865 | 80 | 20. December 2019 | |||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní Služby SMS Direct | 769 | 91.38 | EUR | 12. Júl 2019 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 363 | 0.0 | EUR | 02. Máj 2019 |