Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | služby - hovorné | 409 | 85.46 | 14. Február 2011 | |||||
Trnava | hovorné | 410 | 189.79 | 14. Február 2011 | |||||
Levice | fak. za telefón MŠ Perecká 01/2011 | 201100467 | 5723063862 | 70.03 | EUR | 11. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Okružná 01/2011 | 201100457 | 8723063807 | 54.39 | EUR | 11. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Okružná k. 01/2011 | 201100458 | 6723063809 | 14.48 | EUR | 11. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Vojenská 01/2011 | 201100456 | 5723063776 | 48.11 | EUR | 11. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Tekovská 01/2011 | 201100451 | 0723063812 | 69.73 | EUR | 10. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | NOKIA E 52 - HK | 201101177 | 5007184921 | 49.02 | EUR | 10. Február 2011 | zaplatené | ||
Pezinok | telefon | 9722062113 | 924.19 | EUR | 10. Február 2011 | ||||
Levice | fak. za telefón MŠ T.Vansovej 01/2011 | 201100447 | 1723063787 | 54.05 | EUR | 10. Február 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb | 31 | 0.0 | EUR | 20. November 2020 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 27 | 0.0 | EUR | 24. Marec 2020 | ||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - p. Mada - 0904296378 | 135 | 9 | 20. Január 2020 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb Pult CO - Športová hala Čermáň | 2719 | 76 | 12. December 2019 | |||||
Nitra | dod. k ZoPVS - mob. 0911/878714 -M.Jančovičová - Sony Xperia E4G white | 1137 | 27 | 11. Jún 2015 |