Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | nokia c5 refresh | 1110006350 | 1.0 | EUR | 14. November 2011 | 24. Október 2011 | |||
Levice | tel.popl. 10/2011 | 201104529 | 3732166013 | 1215.24 | EUR | 14. November 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 8.10.-7.11. | 201104510 | 7111258740 | 1016.75 | EUR | 14. November 2011 | zaplatené | ||
Bratislava | nokia c5 refresh | 1110006347 | -19.0 | EUR | 14. November 2011 | 24. Október 2011 | |||
Levice | tel. poplatky 8.10.-7.11. | 201104510 | 7111258740 | 1016.75 | EUR | 14. November 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za telefón | 1732163898 | 2222.27 | EUR | 16. November 2011 | ||||
Košice | Telekomunikačné služby 10/2011 | 201104273 | 5732172586 | 100.37 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 | ||
Košice | Pravidelné poplatky 10/2011 | 201104272 | 9732172582 | 596.17 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 | ||
Košice | Telekomun.služby 10/2011 | 201104258 | 9732172403 | 96.19 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 | ||
Košice | Telekomun.služby | 201104259 | 4732172594 | 115.03 | EUR | 20. November 2011 | 30. Október 2011 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | sim karta t.č. 0911/590297- 0942102180011325737 | 69 | 1 | 15. Január 2013 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - p. Otott - 0904296085 | 137 | 11 | 20. Január 2020 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - Pult CO - Registratúrne stredisko | 2717 | 75 | 12. December 2019 | |||||
Žilina | Bez názvu | 24 | 0.0 | EUR | |||||
Levice | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb t.č. 0903715985 | 922 | 0.0 | EUR | 15. September 2017 | 16. September 2017 | |||
Poprad | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 30 | 0.0 | EUR | 27. November 2019 | ||||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 563 | 0.0 | EUR | 05. Január 2018 | ||||
Poprad | Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb | 4 | 0.0 | EUR | 19. Február 2018 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202120890_Z | 18 | 0.0 | EUR | 31. December 2021 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202120890 | 4 | 0.0 | EUR | 17. December 2021 |