Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | telekomunikačné služby za 1/2024 | 8343263961 | 8343263961 | 61.38 | EUR | 04. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | Služby pevnej a mobilnej siete 01/2024 | 8343414637 | 8343414637 | 90.72 | EUR | 04. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Poprad | telefón ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | 1002400041 | 119.05 | EUR | 03. Marec 2024 | ||||
Poprad | mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | 1002400042 | 153.8 | EUR | 03. Marec 2024 | ||||
Poprad | internet MŠ 1, telefón MŠ 1, MŠ 2 | 1002400043 | 109.55 | EUR | 03. Marec 2024 | ||||
Levice | fa za pevne linky a internet 2 2024 | 2024028 | 8345139259 | 81.38 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | pevná linka a internet DC 02/2024 | 202400814 | 8345076294 | 1935.96 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 02/2024 | 202400815 | 8345191126 | 4.8 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok pevná linka TSP 02/2024 | 202400813 | 8345031918 | 78.11 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | internet+tel.hov.-2024/2-3 | 212400075 | 8344981880 | 33.68 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_downward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Zmena účelu využitia výmenníkovej stanice na zariadenie OV - Denné centrum, Pezinok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 20,00 EUR | 20240153 | 20.0 | EUR | 11. Marec 2024 | 11. Marec 2024 | |||
Pezinok | vyjadrenie, množ.: 1 , jedn. cena: 16,9900 EUR, spolu: 16,99 EUR | 20160022 | 16.99 | EUR | 20. Január 2016 | 04. Január 2016 | |||
Levice | mobilný telefón NOKIA 2220 - 0903 714 898, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 1,00 EUR, mobilný telefón NOKIA C6 0902 913 234, množ.: 1 , jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 1,00 EUR | 201100386 | 2.0 | EUR | 15. Apríl 2011 | 13. Apríl 2011 | |||
Bratislava | mobilný telefón | OTS1100921 | 1.0 | EUR | 03. Máj 2011 | 03. Máj 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (0902326649) | 788 | 0.0 | EUR | 03. September 2014 | 04. September 2014 | |||
Prešov | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | 202100472 | 03. Jún 2021 | 04. Jún 2021 | |||||
Levice | dodatok | 1496 | 0.0 | EUR | 28. December 2013 | 29. December 2013 | |||
Levice | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0910 900 130 | 1224 | 0.0 | EUR | 07. November 2018 | 08. November 2018 | |||
Levice | Dodatok | 1492 | 0.0 | EUR | 28. December 2013 | 29. December 2013 |