Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Poplatky za telekomunikačné služby 02.2024 | 212400052 | 8344984864 | 82.55 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 02/2024 | 202400920 | 8345136051 | 50.08 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.+internet-2024/2-3 | 212400076 | 8344980907 | 77.57 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | internet+tel.hov.-2024/2-3 | 212400075 | 8344981880 | 33.68 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok mobil TSP 02/2024 | 202400810 | 8345174742 | 1134.07 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | mobilné telefóny | 202400818 | 8345253569 | 157.99 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | wifi pre teba 2/2024 | 202400817 | 8345060537 | 176.84 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 03/2024 MŠ | 202400861 | 8345153433 | 497.44 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 02/2024 | 202400860 | 8345076047 | 122.29 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | fa za pevne linky a internet 2 2024 | 2024028 | 8345139259 | 81.38 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | objednávame si u Vás vytýčenie Vaších sietí na inv.akciu "Križovatka M.Bela a Gen.Svobodu", množ.: 1 ks, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR | 1400000598 | 100.0 | EUR | 12. September 2014 | 08. September 2014 |