Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Volgogradská | 8345104902 | 19.2 | EUR | 12. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | Telefón | 8345194967 | 1.02 | EUR | 12. Marec 2024 | ||||
Trenčín | telefón | 8343276825 | 13.09 | EUR | 12. Marec 2024 | ||||
Trenčín | Služby telekomunikácii 2/2024 | 8345219361 | 144.65 | EUR | 12. Marec 2024 | ||||
Trenčín | Služby telekomunikácii 2/2024 | 8345070020 | 80.33 | EUR | 12. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Sládkovičova | 8345127553 | 9.6 | EUR | 12. Marec 2024 | zaplatené | |||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8341994157 | 8341994157 | 41.0 | EUR | 12. Marec 2024 | 15. Január 2024 | ||
Žilina | Pevna siet 0124 | 8343193746 | 8343193746 | 9.36 | EUR | 12. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | Telekomunikačné služby 02/2024 | 8345218999 | 8345218999 | 31.46 | EUR | 12. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Trenčín | pevná linka + internet | 8341502515 | 78.94 | EUR | 12. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | Žiadosť o vyjadrenie k PD - Park Ludvika van Beethovena - herný areál Trnava | 20140239 | 9.0 | 05. Marec 2014 | 05. Marec 2014 | ||||
Trnava | výmena telefónov po ukočení doby viazanosti | 20121641 | 7.0 | 14. September 2012 | 14. September 2012 | ||||
Trnava | vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu "Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42" | 20220151 | 13.9 | 17. Február 2022 | 17. Február 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |