Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | mobilný telefón | 8345069907 | 240.71 | EUR | 21. Marec 2024 | ||||
Žilina | telekom. služby | 8345612745 | 8345612745 | 28.0 | EUR | 21. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0903237037 | 202400193 | 8345914754 | 45.22 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | hovory | 212400065 | 8345960752 | 24.12 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekomunikačné služby - 01/2024 | 8343270944 | 8343270944 | 45.19 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | telekom. služby 02/2024 | 8345041291 | 8345041291 | 19.99 | EUR | 22. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Poprad | Telefón ZŠ, ŚJ 02/24 | 1002400084 | 39.79 | EUR | 22. Marec 2024 | ||||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400192 | 8345914672 | 3.48 | EUR | 22. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Telefón ŠJM 02/24 | 1002400082 | 18.47 | EUR | 22. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | Žiadosť o vyjadrenie k PD - Park Ludvika van Beethovena - herný areál Trnava | 20140239 | 9.0 | 05. Marec 2014 | 05. Marec 2014 | ||||
Trnava | výmena telefónov po ukočení doby viazanosti | 20121641 | 7.0 | 14. September 2012 | 14. September 2012 | ||||
Trnava | vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu "Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42" | 20220151 | 13.9 | 17. Február 2022 | 17. Február 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |