Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Internet | 202400032 | 90.0 | EUR | 15. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Haburská | 8345180596 | 9.6 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | |||
Levice | telefón | 212400073 | 8345664820 | 22.84 | EUR | 15. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | telefón | 202400033 | 13.2 | EUR | 15. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Haburská | 8345017767 | 28.99 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | |||
Žilina | pevná linka | 8345079258 | 8345079258 | 52.34 | EUR | 15. Marec 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Jaslovské Bohunice | pevná linka Ubytovňa 02/2024 | P72024 | 35.0 | 15. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | ||||
Jaslovské Bohunice | popl.telef. 02 | 166/2024 | 187.0 | 15. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | ||||
Levice | telefón | 212400073 | 8345664820 | 22.84 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | ||
Jaslovské Bohunice | popl.telef. 02 | 165/2024 | 31.0 | 15. Marec 2024 | 15. Marec 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |