Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | 10 ks bezdrôtové prístupové zariadenia | 202203726 | 4901231510 | 14440.0 | EUR | 22. November 2022 | nezaplatené | ||
Levice | monitoring CK Junior za obdobie 22.10.2022.-.21.11.2022 | 202200910 | 8317228404 | 3.48 | EUR | 22. November 2022 | zaplatené | ||
Bratislava | poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | 1220009135 | 119.5 | EUR | 22. November 2022 | 07. November 2022 | |||
Levice | mobil ŠJ | 212200235 | 8317236531 | 25.58 | EUR | 22. November 2022 | zaplatené | ||
Bratislava | poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | 1220009351 | 4805.04 | EUR | 22. November 2022 | 10. November 2022 | |||
Bratislava | poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | 1220009138 | 619.92 | EUR | 22. November 2022 | 07. November 2022 | |||
Levice | 10 ks bezdrôtové prístupové zariadenia | 202203726 | 4901231510 | 14440.0 | EUR | 22. November 2022 | nezaplatené | ||
Levice | 10 ks bezdrôtové prístupové zariadenia | 202203726 | 4901231510 | 14440.0 | EUR | 22. November 2022 | nezaplatené | ||
Poprad | Fa za telefon ZŠ a MŠ | 202200659 | 22.96 | EUR | 22. November 2022 | ||||
Bratislava | poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | 1220009350 | 454.82 | EUR | 22. November 2022 | 10. November 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |