Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | telefón | 202400033 | 13.2 | EUR | 15. Marec 2024 | ||||
Žilina | Telefóny | 8343380045 | 8343380045 | 72.48 | EUR | 15. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Haburská | 8345017767 | 28.99 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | |||
Jaslovské Bohunice | pevná linka Ubytovňa 02/2024 | P72024 | 35.0 | 15. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | ||||
Jaslovské Bohunice | popl.telef. 02 | 165/2024 | 31.0 | 15. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | ||||
Jaslovské Bohunice | telekomunikačné služby | 180/2024 | 157.0 | 15. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | ||||
Levice | telefón | 212400073 | 8345664820 | 22.84 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | ||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Mukačevská | 8345043332 | 29.05 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Haburská | 8345180596 | 9.6 | EUR | 15. Marec 2024 | zaplatené | |||
Trenčín | Telefónne poplatky za 2/2023 | 8345069490 | 98.24 | EUR | 15. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | vytýčenie sietí Piešťanská - Dunajská, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20221096 | EUR | 16. Jún 2022 | 15. Jún 2022 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201500868 | EUR | 20. Október 2015 | 15. Október 2015 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |