Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | monitoring v CK Junior za 22.11.14-21.12.14 | 20140777 | 7411966474 | 4.74 | EUR | 22. December 2014 | zaplatené | ||
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 1140008379 | 119.5 | EUR | 22. December 2014 | 11. December 2014 | |||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404878 | 9768693499 | 60.41 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Pravidelné poplatky 11/2014 | 201404881 | 9768693444 | 492.95 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Pravidelné popl. 11/2014 | 201404866 | 7768693422 | 1215.43 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404850 | 3768693471 | 21.22 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomuničné služby 11/2014 | 201404876 | 5768693455 | 144.12 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404879 | 4768693494 | 18.28 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Pravidelné popl. 11/2014 | 201404866 | 7768693422 | 1215.43 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404850 | 3768693471 | 21.22 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201500868 | EUR | 20. Október 2015 | 15. Október 2015 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 201300131 | 15. Február 2013 | 16. Február 2013 | |||||
Prešov | Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 201301282 | 18. December 2013 | 19. December 2013 | |||||
Nitra | komunikátor - výťahy 0903/510811 | 2137 | 46 | 15. December 2015 | |||||
Nitra | Ing. Némová - 0910/265351 - podnikateľ 150 - Samsung Galaxy Core Prime | 505 | 3 | 19. Február 2016 | |||||
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet | 201201111 | 21. December 2012 | 22. December 2012 |