Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | telefón | 8343262731 | 67.33 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343362261 | 8343362261 | 34.52 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Trenčín | tel.zš | 8345070070 | 50.58 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | PL 2/2024 | 8345074297 | 19.79 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tel.zš | 8345119471 | 30.77 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024 | 8345137392 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Pezinok | Telekomunikačné služby, vyúčtovanie 02/2024, paušál 03/2024 | 8345117514 | 17.08 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Bratislavská | 8345104689 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024 | 8345077849 | 73.72 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024: MŠ Fraňa Kráľa | 8345201100 | 9.6 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenia k PD DUR | 20240598 | 16.0 | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k DSPaR | 20240612 | 16.0 | 30. Júl 2024 | 30. Júl 2024 |