Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefón | 212400118 | 8348781818 | 78.74 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 04/2024 MŠ | 202401543 | 8348745827 | 590.0 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 04/2024 | 202401503 | 8348766085 | 306.48 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | Internet, hlasové služby | 212400060 | 8348658498 | 72.86 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | mobil zmluva | 212400191 | 8348713277 | 98.15 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatky intertnet TSP 04/2024 | 202401506 | 8348669482 | 1930.91 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za obdobie 01.05-31.05.2024 | 202400295 | 8348607703 | 101.75 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Telefón - mobilná sieť - 03/2024 | 24010086 | 21.96 | EUR | 29. Apríl 2024 | ||||
Poprad | Telefón | 202400092 | 57.48 | EUR | 29. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Služby mobilnej siete 03/24 | 8347099536 | 8347099536 | 38.2 | EUR | 29. Apríl 2024 | 08. Apríl 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 2323 | 195 | 12. Október 2017 | |||||
Nitra | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Verejná telef. služba | 2702 | 199 | 22. November 2017 | |||||
Nitra | 0911/992900 - Horková - Alcatel One Touch POP2 | 1745 | 39 | 14. Október 2015 | |||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Výdajňa stravy, Hrnč 44-dodatok 2 | 226 | 0.0 | EUR | 27. Apríl 2011 | ||||
Nitra | mob. č. 0902/960666 - Zaujecová - LG Leon 4G LTE | 1944 | 43 | 11. November 2015 | |||||
Nitra | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - t.č.0903658702 | 153 | 3 | 18. Január 2017 | |||||
Nitra | č. zml. 9911168404 - Panasonic KX-TG 1711 | 2062 | 19 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | verejné služby | 1721 | 42 | 06. Júl 2018 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb | 1948 | 49 | 14. August 2018 | |||||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | 559 | 0.0 | EUR | 05. Január 2018 |