Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Faktúra za obdobie 22.1.-21.2.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400125 | 8344119540 | 3.48 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 212400026 | 8344222747 | 24.0 | EUR | 22. Február 2024 | zaplatené | ||
Poprad | fa za telek.služby 01/2024 | 202400013 | 34.8 | EUR | 22. Február 2024 | ||||
Trenčín | alarm pav. B - 2024/1 | 8343849149 | 2.12 | EUR | 21. Február 2024 | ||||
Poprad | Magenta Office, hovorné, pripojenie k internetu, prenájmy šnúrových telefónov | 20240214 | 1658.42 | EUR | 21. Február 2024 | ||||
Poprad | telefón MŠ | 1002400078 | 21.56 | EUR | 20. Február 2024 | ||||
Poprad | ZŠ + MŠ + ŠJ - pevná linka | 1002400039 | 100.6 | EUR | 20. Február 2024 | ||||
Žilina | telekomunikačné služby od 15.01.2024 do 14.02.2024 | 8343992227 | 8343992227 | 46.89 | EUR | 20. Február 2024 | 15. Február 2024 | ||
Poprad | telefón ŠJ II. | 1002400076 | 17.76 | EUR | 20. Február 2024 | ||||
Poprad | Fa za telefón MŠ | 202400098 | 2.64 | EUR | 20. Február 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |