Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Telefón - mobilná sieť - 05/2024 | 24010140 | 21.96 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Prešov | -služby pevnej siete za 06/2024: MŠ Sládkovičova | 83517763 | 9.6 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | |||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 06/2024 | 202402224 | 8352312970 | 52.09 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | telefón ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | 1002400247 | 104.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Poprad | mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | 1002400248 | 150.46 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | Poplatky za telekomunikačné služby | 212400184 | 8352157849 | 81.17 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2024/6-7 | 212400264 | 8352153374 | 17.99 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | internet MŠ 1, telefón MŠ 1, MŠ 2 | 1002400254 | 106.42 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | telekomunikačné služby | 212400151 | 8352281055 | 85.07 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | internet+tel.hov.-2024/6-7 | 212400265 | 8352153635 | 33.6 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Kniežaťa Pribinu, množ.: 1 , jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR | 20191265 | 48.0 | EUR | 10. Júl 2019 | 10. Júl 2019 | |||
Nitra | BD Na Hôrke 15 Nitra, množ.: 1 , jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 20182141 | 54.0 | EUR | 07. November 2018 | 07. November 2018 | |||
Trnava | Žiadosť o vyjadrenie k PD "Parkovisko Golianova 1-17" | 20140176 | 9.0 | 19. Február 2014 | 19. Február 2014 |