Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | telefóny 04/2013 | 7304417117 | -4.99 | EUR | 16. Máj 2013 | ||||
Prešov | Telefónny účet za Denné centrá - marec 2013 | 7750015953 | 80.05 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Levice | te. popl. 8.4.-7.5./2013 | 201301713 | 7304760426 | 1134.06 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | ||
Levice | 2013000079 | 7304966451 | 22.27 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Prešov | pravidelný poplatok IV./2013 | 0750015936 | 15.1 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Levice | te. popl. 8.4.-7.5./2013 | 201301713 | 7304760426 | 1134.06 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | ||
Prešov | úhrada za telefónny účet IV./2013 - pevné linky | 7750016024 | 143.44 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Trenčín | telefóny | 5006047063 | 31.92 | EUR | 15. Máj 2013 | ||||
Prešov | - za služby pevnej siete - MŠ Volgogradská | 4750015956 | 37.6 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené | |||
Prešov | úhrada za internet IV./2013 | 0749980498 | 513.6 | EUR | 15. Máj 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenia k PD DUR | 20240598 | 16.0 | 24. Júl 2024 | 24. Júl 2024 |