Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telefon 0624 | 212400129 | 8352464957 | 37.0 | EUR | 07. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | telekomun.služby za 6/2024 - TIK | 8352391783 | 8352391783 | 21.18 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Nitra | linka 159, PCO | 8352298191 | 51.65 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8350959398 | 8350959398 | 39.82 | EUR | 08. Júl 2024 | 15. Jún 2024 | ||
Trenčín | telefóny 6/2024 | 8352252328 | 2153.72 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Levice | fa za sluzobne pausaly 6 2024 | 2024085 | 8352596947 | 185.15 | EUR | 08. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | mobil | 202400545 | 67.28 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Žilina | pevná linka | 8352254276 | 8352254276 | 57.96 | EUR | 08. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | ||
Trenčín | Telefónne poplatky za 6/2024 | 8352246423 | 101.02 | EUR | 08. Júl 2024 | ||||
Poprad | ZŠ + MŠ + ŠKD + ŠJ - mobilný operátor | 1002400266 | 80.94 | EUR | 08. Júl 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Dodanie dokopy 22ks vedier farby určenej na vymaľovanie oplotenia P+R parkovísk. | OTS2200977 | 489.6 | EUR | 02. Marec 2022 | 02. Marec 2022 | |||
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Bez názvu | 24 | 0.0 | EUR | |||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 6 | 0.0 | 01. Júl 2024 | |||||
Trenčín | Zmluva o pripojení | 1 | 0.0 | 08. November 2002 | |||||
Trenčín | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 5 | 0.0 | 01. Júl 2024 | |||||
Levice | Slovak Telekom telekomunikačné služby | 1 | 0.0 | EUR |