Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | telefón - zš,šj | 8346921231 | 8346921231 | 56.0 | EUR | 04. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Žilina | telekomunikačné služby za 2/2024 | 8345055594 | 8345055594 | 56.81 | EUR | 03. Apríl 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Poprad | Telefón | 202400064 | 118.4 | EUR | 03. Apríl 2024 | ||||
Poprad | Telefón | 202400063 | 32.18 | EUR | 03. Apríl 2024 | ||||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8345162079 | 8345162079 | 42.1 | EUR | 02. Apríl 2024 | 01. Marec 2024 | ||
Levice | mobil | 212400145 | 8346921218 | 98.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok na mobil 03/2024 | 202401211 | 8347056434 | 1163.24 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 03/2024 | 202401185 | 8346940101 | 48.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Poplatky za telefónne služby za 03.2024 | 212400083 | 8346779734 | 81.5 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Telefón OS 03/2024 | 202401215 | 8346870441 | 21.97 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Internetové pripojenie - Komunálny podnik Bazová 8 | OTS2101825 | 468.72 | EUR | 21. Máj 2021 | 21. Máj 2021 | |||
Bratislava | Pohyb obyvateľov v Bratislave a na Slovensku podľa dát mobilného operátora | OTS2102516 | 9468.0 | EUR | 29. Jún 2021 | 29. Jún 2021 | |||
Bratislava | Zabezpečenie vytýčenia inžinierských sietí v rámci jesennej výsadby 2021 | OTS2102687 | 1000.0 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | |||
Bratislava | pevné linky, prenájom, Saratovská | OTS2102963 | 48.48 | EUR | 04. August 2021 | 04. August 2021 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod č. k ZoPVS mob. 0902/960669 | 2509 | 24 | 11. December 2014 | |||||
Nitra | dod. k ZoPVS mob. 0902/257221 - podnikateľ 150 - ACER Z4 | 2434 | 23 | 05. December 2014 | |||||
Nitra | Dodatok k ZoPVS - t. č. 0910/946942 - Mikulová | 2327 | 22 | 27. November 2014 | |||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Nitra | mob. 0911/658018 - Samsung S5610 METALLIC SILVERs | 2133 | 20 | 04. November 2014 | |||||
Levice | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 1020 | 0.0 | EUR | 30. Október 2014 | 31. Október 2014 | |||
Nitra | č. zml. 9911176086 - Panasonic KX TG1711 - | 2061 | 18 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | č. zml. 9911168404 - Panasonic KX-TG 1711 | 2062 | 19 | 23. Október 2014 | |||||
Nitra | Magio Internet - Na Vršku 4, Nitra | 1957 | 17 | 14. Október 2014 | |||||
Prešov | Zmluva o poskytovaní verejných služieb evidenčné číslo Zmluvy 6.121216.00.00.100013 | 201400775 | 79.0 | EUR | 13. Október 2014 | 14. Október 2014 |