Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | PL 2/2024 | 8345055734 | 321.24 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | mobilný telefón | 8341490321 | 240.66 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tel.šj | 8345119519 | 31.18 | EUR | 11. Marec 2024 | ||||
Žilina | Mobilna siet2 0124 | 8342141464 | 8342141464 | 49.16 | EUR | 11. Marec 2024 | 15. Január 2024 | ||
Žilina | Pevna siet 1223 | 8341406590 | 8341406590 | 6.23 | EUR | 11. Marec 2024 | 01. Január 2024 | ||
Prešov | tel. poplatky za pevné siete - 03/2024 | 8345138580 | 523.49 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Prešov | tel. poplatky za pevné siete - 03/2024 | 8345183201 | 24.47 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby pevnej siete za 03/2024 | 8345077849 | 73.72 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby mobilnej siete za 02/2024 - mobilný internet | 8345017750 | 13.0 | EUR | 11. Marec 2024 | zaplatené | |||
Pezinok | Telekomunikačné služby, vyúčtovanie 02/2024, paušál 03/2024 | 8345117514 | 17.08 | EUR | 11. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | ||||
Trnava | Vyjadrenie k PD | 20240551 | 16.0 | 08. Júl 2024 | 08. Júl 2024 |