Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Čistiace prostriedky | 202400642 | 1516.37 | EUR | 21. Február 2024 | ||||
Trnava | čistiace prostriedky | 0301 | 1981.98 | 26. Február 2024 | |||||
Nitra | tovar - 20240366 | 202401137 | 442.0 | EUR | 18. Marec 2024 | ||||
Nitra | PE vrece - č.obj. 20240324 | 202401120 | 650.4 | EUR | 19. Marec 2024 | ||||
Trnava | hygienické prostriedky | 0456 | 181.49 | 19. Marec 2024 | |||||
Trnava | čistiace a hygienické potreby pre ŠJ pri MŠ V jame 27 | 0630 | 997.24 | 12. Apríl 2024 | |||||
Trnava | čistiace prostriedky | 0622 | 1995.12 | 12. Apríl 2024 | |||||
Nitra | za tovar - čistiace potreby pre útulok - PB | 202401629 | 685.58 | EUR | 16. Apríl 2024 | ||||
Nitra | za matrial UPJ | 202401528 | 22.1 | EUR | 17. Apríl 2024 | ||||
Trnava | čistiace a hygienické potreby - ŠJ pri MŠ T. Tekela | 0682 | 1087.5 | 17. Apríl 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie čistiacich prostriedkov a hyg. potrieb - Všeobecný materiál, množ.: 1 dodanie, jedn. cena: 1 109,9300 EUR, spolu: 1 109,93 EUR | 20180461 | 1109.93 | EUR | 23. Marec 2018 | 23. Marec 2018 | |||
Bratislava | utierky a toaletný papier | OTS1801328 | 900.6 | EUR | 13. Apríl 2018 | 13. Apríl 2018 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Rámcová dohoda | 154 | 0.0 | 29. Január 2018 | 30. Január 2018 | ||||
Trnava | Kúpna zmluva na dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb | 213 | 1137.72 | 18. Február 2022 |