Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20182011 | 201804794 | 320.6 | EUR | 26. November 2018 | ||||
Trenčín | Soľ tabletová | 201804703 | 203.59 | EUR | 20. November 2018 | ||||
Trenčín | čistiace prostriedky | 201804621 | 468.0 | EUR | 19. November 2018 | ||||
Nitra | za čistiaci a hygienický materiál - HZ 1221/07, 20181968 | 201804359 | 795.74 | EUR | 15. November 2018 | ||||
Nitra | za hygienické potreby ( Mestská tržnica) - 786/2018 | 201804609 | 281.56 | EUR | 13. November 2018 | ||||
Trnava | papier.utierky | 2520 | 190.08 | 08. November 2018 | |||||
Trenčín | utierky ZZ zelené | 201804431 | 47.1 | EUR | 06. November 2018 | ||||
Trenčín | čistiace prostriedky | 201804426 | 48.08 | EUR | 29. Október 2018 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky | 201804423 | 159.44 | EUR | 24. Október 2018 | ||||
Trenčín | Čistiace prostriedky | 201804424 | 83.69 | EUR | 24. Október 2018 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Dodávka hygienických potrieb podľa priebežných požiadaviek a objednávok. | 783 | 0.0 | EUR | 26. November 2014 |