Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | čistiace prostriedky | 0911 | 528.12 | 02. Jún 2020 | |||||
Trnava | tekuté mydlo | 0906 | 1315.56 | 01. Jún 2020 | |||||
Trnava | obalový materiál | 0902 | 468.73 | 28. Máj 2020 | |||||
Pezinok | Zásobník KATRIN, dávkovač mydla | 202002451 | 56.29 | EUR | 28. Máj 2020 | ||||
Žilina | COVID-19 - papierové utierky biele | 202002519 | 202002519 | 1711.2 | EUR | 28. Máj 2020 | 27. Máj 2020 | ||
Žilina | čistiace prostriedky | 202002406 | 202002406 | 501.54 | EUR | 25. Máj 2020 | 21. Máj 2020 | ||
Pezinok | Fa za čistiace potreby | 202002090 | 1699.98 | EUR | 30. Apríl 2020 | ||||
Žilina | hygienické potreby | 202002060 | 202002060 | 1383.12 | EUR | 28. Apríl 2020 | 28. Apríl 2020 | ||
Trnava | ochranné pomôcky a dezinf.prosrtiedky | 0721 | 176.12 | 22. Apríl 2020 | |||||
Trnava | čistiace prostriedky | 0616 | 1244.66 | 08. Apríl 2020 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Kúpna zmluva č. Z201818982_Z na nákup čistiacich prostriedky | 441 | 689.0 | EUR | 05. Máj 2018 | 06. Máj 2018 |