Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | kanc.potreby | 1170001546 | 782.98 | EUR | 12. Apríl 2017 | 22. Marec 2017 | |||
Trnava | laminovacia fólia | 0874 | 36.0 | 11. Apríl 2017 | |||||
Prešov | -kancelárske potreby - školský úrad (Kúpna zmluva e.č.201700184) | 190702798 | 67.13 | EUR | 11. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Trnava | samolepiaci bloček | 0875 | 64.62 | 11. Apríl 2017 | |||||
Žilina | potvrdenky s juxtou | 190703040 | 190703040 | 102.0 | EUR | 07. Apríl 2017 | 05. Apríl 2017 | ||
Prešov | -kancelárske potreby | 190702796 | 341.74 | EUR | 07. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | Denný stacionár Sabinovská - kancelárske potreby | 190702800 | 243.79 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | Denné centrum Jiráskova - kancelárske potreby | 190702802 | 122.64 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | - kancelárske potreby - MŠ Mukačevská | 190702782 | 77.65 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Prešov | Denný stacionár OPÁL - kancelárske potreby | 190702803 | 57.92 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | nákup hygienických potrieb | 20160628 | 165.6 | 17. Máj 2016 | 17. Máj 2016 |