Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za kancelársky materiál - obj.č.20150350 | 190502822 | 1596.54 | EUR | 05. Máj 2015 | ||||
Prešov | xerografický papier | 190503140 | 178.8 | EUR | 01. Máj 2015 | zaplatené | |||
Zvolen | Nákup kancelárska zásuvka | 20150835 | 195503157 | 25.61 | EUR | 01. Máj 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | Nákup kancelársky materiál | 20150825 | 190502829 | 150.24 | EUR | 29. Apríl 2015 | zaplatené | ||
Žilina | atramentové bombičky | 190502888 | 190502888 | 28.27 | EUR | 23. Apríl 2015 | 22. Apríl 2015 | ||
Trnava | visačka na šnúrke | 648 | 4.58 | 09. Apríl 2015 | |||||
Žilina | kancelárske potreby | 190502412 | 190502412 | 409.51 | EUR | 07. Apríl 2015 | 31. Marec 2015 | ||
Zvolen | Nákup kancelárskeho materiálu | 20150580 | 190502134 | 602.46 | EUR | 31. Marec 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | Čistiace prostriedky MsÚ - dané do spotreby upratovačky | 20150536 | 1905018873 | 654.58 | EUR | 21. Marec 2015 | zaplatené | ||
Žilina | guličkové pera | 190501934 | 190501934 | 303.6 | EUR | 19. Marec 2015 | 18. Marec 2015 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | kancelársky materiál do ŠJ V Jamme 27 | 20230380 | 120.0 | 10. Máj 2023 | 10. Máj 2023 | ||||
Trnava | nákup hygienických potrieb | 20150505 | 151.92 | 12. Máj 2015 | 12. Máj 2015 | ||||
Trnava | nákup hygienických potrieb | 20131236 | 451.2 | 26. September 2013 | 26. September 2013 | ||||
Trnava | Kancelársky materiál- obj. z rámcovej zmluvy | 20230090 | 3059.27 | 06. Február 2023 | 06. Február 2023 | ||||
Trnava | Kancelársky materiál | 20230688 | 965.34 | 21. August 2023 | 21. August 2023 | ||||
Trnava | nákup flipchartov | 20160361 | 156.0 | 04. Apríl 2016 | 04. Apríl 2016 | ||||
Trnava | kancelársky papier | 20230118 | 1704.0 | 13. Február 2023 | 13. Február 2023 | ||||
Trnava | prevádzkové stroje | 20190935 | 590.0 | 07. November 2019 | 07. November 2019 | ||||
Trnava | nákup hygienických potrieb | 20130608 | 546.4 | 29. Máj 2013 | 29. Máj 2013 | ||||
Trnava | nákup hygienických potrieb | 20150641 | 465.6 | 03. Jún 2015 | 03. Jún 2015 |
Mesto | Názov | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | KZ č.Z201920993_Z | 780 | 0.0 | EUR | 11. Júl 2019 | 12. Júl 2019 | |||
Levice | Papierový a nepapierový kancelársky materiál | 781 | 7799.99 | EUR | 02. Júl 2021 | 03. Júl 2021 | |||
Levice | Papierový a nepapierový kancelársky materiál | 781 | 7799.99 | EUR | 02. Júl 2021 | 03. Júl 2021 | |||
Trnava | Dodatok č. 1 k rámcovej dohode - kancelárske potreby | 946 | 6815.32 | 06. September 2017 | |||||
Bratislava | Kancelárske potreby | MAGTS1600056 | 299773.28 | EUR | 19. Máj 2016 | ||||
Bratislava | dodatok č.2 k zmluve MAGTS1600056 na nákup kancelárskych potrieb | MAGTS1900089 | 29400.0 | EUR | 05. September 2019 | ||||
Bratislava | kancelárske potreby | MAGTS1900105 | 95852.4 | EUR | 07. Október 2019 | ||||
Bratislava | kancelársky papier | MAGTS2100001 | 64695.12 | EUR | 29. Január 2021 | ||||
Bratislava | kancelárske potreby | MAGTS2100002 | 129332.4 | EUR | 29. Január 2021 |